固定资产投资控制与内部审计
湖北省内部审计师协会,武汉钢铁(集团)公司审计部《固定资产投
中国计划出版社
出版时间:
2002-10
出版社:
中国计划出版社
作者:
湖北省内部审计师协会,武汉钢铁(集团)公司审计部《固定资产投
内容概要
《固定资产投资控制与内部审计》是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
书籍目录
一、概论篇二、决策篇三、筹资运作篇四、项目设计篇五、风险管理篇六、招标投标篇七、合同管理篇八、采购供应篇九、施工管理篇十、造价控制篇十一、财务管理篇十二、后评估篇十三、信息建设篇十四、内部控制篇十五、内容审计篇十六、团队素质篇。
图书封面
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