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货币资金控制实务与案例分析

王世定 经济科学
出版时间:

2007-2  

出版社:

经济科学  

作者:

王世定  

页数:

269  

Tag标签:

无  

内容概要

为进一步推动《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的全面实施,编者结合会计实务工作实践,严格按照《会计法》、《现金管理暂行条例》以及相关法律法规,紧密结合当今的现实状况,基于货币资金业务循环及控制流程,全面、系统、完整地向读者阐述了货币资金内部控制制度的内容、要点以及设计流程,解析了货币资金内部控制制度的具体应用方法和策略,力求清晰透彻,深入浅出,使复杂问题简单、易懂;并在此基础上,通过大量的案例分析,使企业会计人员和广大财务工作者能够理解和掌握货币资金内部控制制度的设计要点和运作技巧。

书籍目录

第一章 货币资金内部控制总论 第一节 货币资金内部控制的意义和基本要求 第二节 货币资金内部控制的目标与主要内容 第三节 货币资金内部控制的要点 第四节 货币资金内部控制的主要方法第二章 现金内部控制 第一节 现金内部控制的内容和原则 第二节 现金内部控制的目标和要点第三章 银行存款及其他货币资金的内部控制  第一节 银行存款的内部控制 第二节 其他货币资金的内部控制第四章 票据及印章的内部控制 第一节 票据内部控制 第二节 印章内部控制第五章 货币资金内部控制的监督检查 第一节 监督检查的内容与要点 第二节 现金收支业务的监督检查 第三节 银行存款及其他货币资金的监督检查第六章 货币资金内部控制制度设计与评价 第一节 货币资金内部控制制度设计的基本原则 第二节 货币资金内部控制制度的设计步骤与程序 第三节 货币资金内部控制制度的评价 第四节 货币资金内部控制示例及其分析 第五节 建立和完善企业货币资金内控制度的基本思路附录主要参考文献


编辑推荐

本书是有关于货币资金控制实务与案例分析的专著,具体包括了:货币资金内部控制总论、现金内部控制、银行存款及其他货币资金的内部控制、票据及印章的内部控制、货币资金内部控制的监督检查、货币资金内部控制制度设计与评价六部分内容。

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